岗位职责:
1、拟定并完善内部制度、流程,持续改进公司内部控制;
2、对公司内控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估;了解和评价公司出现重大风险的可能性,并帮助公司改进风险管理工作;
3、落实年度公司审计划:负责内控审计、经责审计、离任审计、其他专项审计等,拟定审计通知书、设计审计方案和工作底稿、起草审计报告;
4、针对各项审计工作结果,进行风险分析并提出改善建议,定期跟进改善进度;
5、负责公司内部反腐和反舞弊检查监督及宣传工作;
6、其他审计总监交代的工作事项。
任职资格:
1、大学本科及以上学历,审计、财务、会计、企业管理等财经类专业;
2、具有三年以上的内审工作经验;
3、熟悉企业风险管理、内控流程、财税法规,熟悉上市公司监管要求;
4. 具有中级以上职称、cpa、cia证书或大中型企业内审管理工作经验者优先;
5. 具有较强的工作责任心,良好的职业道德、沟通能力、逻辑思维能力,并具有团队精神;
6. 遵守职业道德,按规定保守审计工作秘密。
上班地址:
深圳市坪山区东城环路1003号